Oneskorená registrácia za platiteľa DPH a opravné faktúry – uvádzanie do KV DPH
Náš dodávateľ podal registráciu k DPH oneskorene. Dohodli sme sa, že nám môže vystaviť opravné faktúry za rok 2021, kde vyčísli DPH navyše. Dostali sme opravnú faktúru od dodávateľa za obdobie od 1.1.2021 do 14.12.2021. Dátum vystavenia je 15.12.2021, kedy sa stal platiteľom DPH, na faktúre je aj jeho IČ DPH. Neviem či mám faktúru dať do KV DPH – časť C, alebo ju neuvádzať v KV, keďže dodávateľ túto faktúru nebude uvádzať v KV pri podaní mimoriadneho DP k DPH.
Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.